1、熟悉國內諸如用友的財務人員,常常會在項目中提出對所有會計憑證都要先入賬再過賬的需求,不幸的是,SAP 并不能對所有會計憑證進行預制的操作。
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2、用MIR7命令,做好后保存即可。只要后續不過帳,即為預制發票。
3、過賬就是發貨記賬,一般會產生物料憑證和對應的財務憑證,且對應的財務憑證產生客戶未清項(根據實際業務而定)。過賬在編制會計分錄后,把經濟業務記入賬戶的過程。
1、SAP系統是通過對業務流程和優質實踐方案的信息化結合,從而達到提升企業管理水平的一個應用資源。其中分有兩大模塊,通過詳細的分類和嚴格的標準業務流程,為企業的決策提供了有利的數據支撐。
2、直接在sap系統的相關窗口中,輸入物料憑證查詢代碼進行跳轉。下一步,需要根據實際情況填寫對應資料并回車確定。這個時候,繼續點擊那里的項目明細。這樣一來會看到圖示結果,即可實現操作流程了。
3、SAP系統操作有以下技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,當用戶在錄入憑證時發現憑證錯了,需要退出后重新錄入。
4、SAP實施方法分為5步: 第一階段:項目準備。包括:項目管理、項目組織培訓、項目的初步實施計劃、制定項目實施的規范及標準、啟動項目網絡/硬件技術環境的分析及規劃、質量檢查。 第二階段:藍圖設計。
5、設置快速復制與粘貼:菜單選擇“定制本地布局”-選擇“快捷剪切和粘貼”(設置后左鍵選擇拖動文字即復制,在輸入地點擊右鍵即粘貼)。
6、PR(Purchase Requisition)流程是一個采購流程,主要包括對采購需求的識別、招標、評估、審批和監控等步驟。 采購需求的識別:根據部門的采購需求,確定采購項目,并在SAP系統中創建采購申請(PR)。
全電發票操作流程圖如下:發票的簡介如下:發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中,所開具和收取的業務憑證,是會計核算的原始依據,也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。
先進入增值稅開票系統,在菜單欄找到紅字發票申請,點第一個申請銷售方的,然后下一步,填寫要紅沖的發票資料,打印出《申請單》(一式兩聯)加蓋財務專用章。
(1)將勾選狀態設置為未勾選,并對發票號碼、開票日期范圍以及銷方稅號進行設置,點擊“查詢”按鈕,即可得到符合篩選條件的未勾選的發票查詢結果。
本文標題:包含電廠sap系統辦票流程圖的詞條
文章轉載:http://vcdvsql.cn/article24/dsjjjce.html
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